Contracte atribuite
ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1044142 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743160616062 | COP MTender | Serviciul Fiscal de Stat | OXFORT-PRIM S.R.L. | Servicii de instruire a angajaților SFS | 123.500,00 | 80000000-4 | 202514786 | 5 | 64/2025/AP | 1011600020522 |
1043859 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746598484923 | COP MTender | Directia Generala invatamint Cantemir | Agro Tiras | servicii de odihnă în tabăra de vară_(bilete în tabăra de vară) | 287.856,00 | 55243000-5 | 202514675 | 3 | 2C | 1002601001715 |
1044143 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743160616062 | COP MTender | Serviciul Fiscal de Stat | QUO Vadis SRL | Servicii de instruire a angajaților SFS | 159.750,00 | 80000000-4 | 202514786 | 5 | 65/2025/AP | 1003600096926 |
1043986 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744195003587 | LP MTender | CR Floresti | IPS CORSAG SRL | Lucrări de reparare a drumului L174 Ghindesti-Cenusa-G50 | 2.892.000,90 | 45233142-6 | 202514595 | 5 | 22 | 1004600029396 |
1044150 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742581643320 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Golban Trade SRL | Lucrări de reparație capitală (montare) a sistemului de ventilare (conectarea și instalarea sistemului automatizat) din sala de operații, Spitalul Clinic Militar Central, mun. Chișinău | 1.559.766,44 | 45331210-1 | 202514789 | 3 | 14/175 | 1019605001115 |
1043634 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738764195904 | LP MTender | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | GARDEN SERVICE SRL | Arbuști | 37.500,00 | 03451300-9 | 202514683 | 9 | 159/2025 | 1013600006582 |
1043632 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738764195904 | LP MTender | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | ALEX GARDEN SRL | Arbuști | 8.500,00 | 03451300-9 | 202514683 | 9 | 157/2025 | 1012600006895 |
1044117 | Anulat - oferte elaborate nu in conformitate cu cerintele cuprinse in documentatia de atribuire | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746530637810 | COP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | - | Achiziționarea mijloacelor de transport conform necesităților Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate | 0,00 | 34100000-8 | 202514708 | 1 | 1 | 1111111111111 |
1043633 | Contract de achiziţie | 27.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738764195904 | LP MTender | Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi | MODEM SRL | Arbuști | 133.372,00 | 03451300-9 | 202514683 | 9 | 158/2025 | 1003600095088 |
1044096 | Anulat - oferte ce depaseste pragul prevazut de lege | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746528939307 | COP MTender | IP NATIONALA A AUDIOVIZUALULUI COMPANIA TELERADIO MOLDOVA | - | Microbuz | 0,00 | 34100000-8 | 202514706 | 1 | 02-14393 | 1111111111111 |
1043879 | Anulat din lipsa ofertelor | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746696866957 | COP MTender | IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN | - | Lucrări de replanificare a încăperilor de fizioterapie, în încăperi pentru Sterilizare, Blocul nr.1 al IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ,,Diomid Gherman” | 0,00 | 45000000-7 | 202514871 | 0 | 0108/288 | 0000000000000 |
1044034 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1745579506166 | COP MTender | P Miclesti Criuleni | Autocaravana SRL | Lucrări de reparatie a drumului din s.Miclești,r.Criuleni | 1.419.285,35 | 45200000-9 | 202514729 | 1 | 25 | 1006600012552 |
1044019 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742372121003 | LP MTender | IM Exdrupo | DARMETFER SRL | Grătare din fontă și capace din fontă | 2.034.000,00 | 44423750-3 | 202514715 | 2 | 37 | 1004600006706 |
1044016 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1742372121003 | LP MTender | IM Exdrupo | VAMORA GRUP | Grătare din fontă și capace din fontă | 1.959.000,00 | 44423750-3 | 202514715 | 2 | 36 | 1003600046895 |
1043769 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744613434996 | LP MTender | Ministerul Afacerilor Interne | BTS PRO SRL | Achiziționarea echipamentului informatic și comutatoare de agregare | 679.848,00 | 30200000-1 | 202514671 | 3 | 78/AP | 1008600061565 |
1043846 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743598991768 | COP MTender | P Cruglic Criuleni | Vig House SRL | Valoarea estimativă a achiziției nu depășește pragul de 2 mln. Lei, în asemenea cazuri se aplică cererea ofertelor de prețuri. | 688.296,59 | 45200000-9 | 202514901 | 8 | 23 | 1018600024334 |
1043782 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741095113885 | LP MTender | P Cricova | SRL ZEPTO | Renovarea rețelelor elerctrice interioare pentru asigurarea cu energie electrică a IP LT Alexei Mateevici din str. Tineretului 32 or. Cricova mun. Chișinău | 2.658.851,74 | 45231400-9 | 202514742 | 4 | 82 | 1018600024415 |
1044127 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741082522074 | LP MTender | CR Soroca | Primaterax nord | Lucrări de reparație a drumului public local L103 Valovita-Vasilcau, km0+000-3+700, in cadrul proiectului "Drumuri bune si accesibile in com. Comarna, judetul Iasi, Romania si com.Vasilcau,r-ul Soroca, RM, Etapa II, (PC0+00-PC21+ 00; PC30+90-PC36+70)” | 27.104.701,67 | 45200000-9 | 202514504 | 4 | 4 | 1006602011124 |
1043781 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741257223994 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | SC PROFIPLAST SRL | Lucrărilor de reparație capitală/amenajare a încăperilor demisolului din cadrul Blocului central a Spitalului Clinic Militar Central, mun. Chișinău | 694.214,83 | 45453000-7 | 202514865 | 4 | 174 | 1004600024221 |
1043770 | Contract de achiziţie | 28.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1744613434996 | LP MTender | Ministerul Afacerilor Interne | IT Lab Grup SRL | Achiziționarea echipamentului informatic și comutatoare de agregare | 919.194,00 | 30200000-1 | 202514671 | 3 | 79/AP | 1011600024357 |