Contracte Atribuite vizualizare
ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560876 | Contract de achiziţie | 24.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1554277185036 | COP MTender | P Mascauti Criuleni | V&P Benefit SRL | lucrari de reparatie a drumurilor locale | 425.010,63 | 45200000-9 | 201905570 | 5 | 17 | 1016600037309 |
560936 | Contract de achiziţie | 01.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1554466347589 | COP MTender | P Hirtop Cimislia | DAAC Autosport | Procurarea unui automobil | 310.900,00 | 34100000-8 | 201905591 | 1 | 16 | 1004600024841 |
560963 | Contract de achiziţie | 01.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1554273588517 | COP MTender | P Ungheni Ungheni | SRL Danstar Evolution | Lucrări de schimbare a bordurilor de carosabil pe str. Ion Creangă și str. Romană din mun. Ungheni | 1.373.732,03 | 45200000-9 | 201905602 | 6 | 92 | 1018600006831 |
560952 | Anulat de AC | 02.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1553687103073 | COP MTender | P Manta Cahul | - | Lucrări de reparație a blocurilor sanitare și a blocului alimentar la Gradinița de copii „Catincuta” din satul Pașcani | 0,00 | 45453000-7 | 201905599 | 0 | 2-101/18 | 0000000000000 |
561408 | Contract de achiziţie | 01.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1554718958398 | COP MTender | P Drochia | MAGISTRALA-NORD SRL | Pietriș din calcar | 239.880,00 | 44900000-9 | 201905644 | 4 | 92 | 1011607000998 |
560997 | Contract de achiziţie | 15.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1552256488565 | COP MTender | IMSP SR Anenii Noi | IM GBG-MLD SRL | Reactivi și consumabile de laborator, conform necesităților IMSP SR Anenii Noi , 2019 | 120.821,52 | 33100000-1 | 201905603 | 9 | MD-2019-04-15-000159-1-11/3-1 | 1003600117582 |
561411 | Contract de achiziţie | 02.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1554273189048 | COP MTender | Agentia Asigurare Resurse su Administrare Patrimoniu a Ministerului Apararii | Ruditim SRL | Servicii de croitorie (confecţionare a chipiului din țesătură combinată cu desen camuflat cu cocardă brodată, scurtei călduroase din țesătură combinată cu desen camuflat), pentru necesităţile Armatei Naţionale în anul 2019 | 259.136,00 | 98393000-4 | 201905646 | 3 | 14/487 | 1003600037396 |
560998 | Contract de achiziţie | 15.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1552256488565 | COP MTender | IMSP SR Anenii Noi | ECOCHIMIE SRL | Reactivi și consumabile de laborator, conform necesităților IMSP SR Anenii Noi , 2019 | 81.635,52 | 33100000-1 | 201905603 | 9 | MD-2019-04-15-000166-1-11/3-2 | 1002600052156 |
560999 | Contract de achiziţie | 16.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1552256488565 | COP MTender | IMSP SR Anenii Noi | DAC Spectromed | Reactivi și consumabile de laborator, conform necesităților IMSP SR Anenii Noi , 2019 | 1.898,64 | 33100000-1 | 201905603 | 9 | MD-2019-04-16-000179-1-11/3-4 | 1002600042432 |
560906 | Anulat din lipsa concurenţei | 02.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1555416365645 | COP MTender | P Vadul lui Voda | - | Reparația străzilor: Moiseenco, A.Russo or. Vadul lui Vodă | 0,00 | 45233142-6 | 201905580 | 1 | 2-100/18 | 0000000000000 |
560942 | Contract de achiziţie | 25.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1553855433859 | COP MTender | CR Cahul | Noul Ered SRL#1010603002506 | Lucrări de construcție a platformelor pentru amplasarea tomberoanelor de gunoi | 708.485,94 | 45200000-9 | 201905507 | 4 | 57 | 1010603002506 |
561101 | Contract de achiziţie | 26.04.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1553238806867 | COP MTender | P Manta Cahul | COOP GRANIT#1004611000470 | Lucrări de pavare a trotuarelor pe străzile “Stefan cel Mare” din satul Manta și a “Republicii” din satul Pașcani. | 600.049,00 | 45233253-7 | 201905533 | 6 | 5 | 1004611000470 |
31600388 | De bază | 23.04.2019 | 19/00013 | Cerere a ofertelor de preţuri | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Dita Estfarm S.R.L. | Achiziţionarea medicamentelor întru realizarea Programului Special în sănătate „Combaterea maladiilor rare” - Epidermoliza buloasă pentru anul 2019 (repetat) | 15.165,05 | 33690000-3 | 1 | 19/00013/001 | 1002600046359 | |
31600446 | De bază | 03.04.2019 | 18/04202 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | F.P.C. SOGNO S.R.L. | Achiziționarea de consumabile medicale conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2019 | 1.645.552,50 | 33000000-0 | 38 | 18/04202/024 | 1004600013854 | |
31600472 | De bază | 04.04.2019 | 18/04202 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Lismedfarm S.R.L. | Achiziționarea de consumabile medicale conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2019 | 345.366,80 | 33000000-0 | 38 | 18/04202/025 | 1003600113573 | |
31598426 | De bază | 03.04.2019 | 18/04202 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | BIOSISTEM MLD S.R.L. | Achiziționarea de consumabile medicale conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2019 | 410.905,87 | 33000000-0 | 38 | 18/04202/001 | 1010600028048 | |
31598430 | De bază | 03.04.2019 | 18/04202 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | F.C.P.C. DATACONTROL S.R.L. | Achiziționarea de consumabile medicale conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2019 | 655.960,32 | 33000000-0 | 38 | 18/04202/002 | 1003600007935 | |
31598434 | De bază | 03.04.2019 | 18/04202 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Dita Estfarm S.R.L. | Achiziționarea de consumabile medicale conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2019 | 1.756.487,53 | 33000000-0 | 38 | 18/04202/003 | 1002600046359 | |
31598438 | De bază | 03.04.2019 | 18/04202 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | ECHIPAMED-PLUS S.R.L. | Achiziționarea de consumabile medicale conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2019 | 807.543,00 | 33000000-0 | 38 | 18/04202/004 | 1003600077677 | |
31598442 | De bază | 03.04.2019 | 18/04202 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Ecochimie S.R.L. | Achiziționarea de consumabile medicale conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2019 | 749.068,42 | 33000000-0 | 38 | 18/04202/005 | 1002600052156 |