Contracte Atribuite vizualizare
ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560929 | Contract de achiziţie | 25.04.2019 | MD-2019-04-13-000001-1 | NFP Mtender | Agentia Servicii Publice | AURMILION SRL | Servicii de alimentare şi regenerare a cartuşelor pentru imprimante laser (pentru luna mai 2019) | 13.500,00 | 50313200-4 | 201905587 | 1 | 532 | 1011600037854 |
562873 | Contract de achiziţie | 24.04.2019 | MD-2019-04-25-000028-1 | NFP Mtender | Agentia Servicii Publice | Posta Moldovei IS | Servicii de livrare a documentelor | 220.000,00 | 64112000-4 | 201906120 | 1 | 526 | 1002600023242 |
563643 | Contract de achiziţie | 15.05.2019 | MD-2019-05-15-000042-1 | NFP Mtender | Oficiul National al Viei si Vinului | A.S.E.R Consulting & Management SRL | Achiziționarea serviciilor de participare la concursul international ,,International Wine Contest Bucharest”, București, Romania. | 57.394,16 | 79952000-2 | 201906402 | 1 | 12/PN | 0000022523485 |
562728 | Contract de achiziţie | 15.05.2019 | MD-2019-05-16-000081-1 | NFP Mtender | Cancelaria de Stat | AO ”SPORTUL UNEȘTE” | Servicii de promovare a imaginii țării și mesajului de pace susținut de Ion Lazarenco în cadrul evenimentelor internaționale organizate prin intermediul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova | 472.800,00 | 79000000-4 | 201906067 | 1 | 13 | 1013620010572 |
562654 | Contract de achiziţie | 13.05.2019 | MD-2019-05-13-000113-1 | NFP Mtender | IMSP AMT Buiucani | IP Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu | achiziţionarea serviciilor de educaţie medicală continuă a personalului cu studii superioare pentru prima jumatate de an al 2019 (modificare) | 1.725,00 | 80320000-3 | 201905954 | 1 | Nr 8/MD-2019- 05-13-000113-1 | 1007600000794 |
562251 | Contract de achiziţie | 13.05.2019 | MD-2019-05-13-000055-1 | NFP Mtender | Inspectoratul national de patrulare Mun Chisinau | NETSISTEM | Serviciilor de deservire și reparație a postului ”AutoUragan” | 270.000,00 | 50324100-3 | 201905880 | 1 | 59 | 1006602010736 |
561716 | Contract de achiziţie | 08.05.2019 | MD-2019-04-22-000136-1 | NFP Mtender | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI | II PADURET ALEXANDRU | Lucrări suplimentare privind reconstrucția Sectorului Poliției de Frontieră „Tudora” | 444.356,95 | 45000000-7 | 201905732 | 1 | 75-LC | 1005608001232 |
561981 | Contract de achiziţie | 08.05.2019 | MD-2019-05-08-000079-1 | NFP Mtender | Agentia de Dezvoltare Regionala Nord | POLIMER GAZ CONSTRUCTII SRL | Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești | 577.376,05 | 45247130-0 | 201905772 | 1 | 137 | 1002600040564 |
563906 | Contract de achiziţie | 21.05.2019 | MD-2019-05-22-000101-1 | NFP Mtender | IMSP Spitalul Raional Cahul | Trend Construct SRL | Reconstrucția etajului patru al blocului chururgical în secție chirurgie aseptică al IMSP Spitalul Raional Cahul | 742.657,05 | 45453000-7 | 201906508 | 1 | 103 | 1014603002065 |
563466 | Contract de achiziţie | 17.05.2019 | MD-2019-05-17-000102-1 | NFP Mtender | Serviciul de Informatii si Securitate | Dinocta SRL | Lucrări de reparații suplimentare la renovarea complexului sportiv | 792.382,69 | 45000000-7 | 201906260 | 1 | 216/19 | 1003600032162 |
563536 | Contract de achiziţie | 17.05.2019 | MD-2019-05-17-000028-1 | NFP Mtender | Agentia Nationala Transport Auto | Agentia Servicii Publice | Certificate de competență profesională a conducătorului auto | 875.000,00 | 19520000-7 | 201906357 | 1 | 58/12-CP | 1002600024700 |
564116 | Contract de achiziţie | 24.05.2019 | MD-2019-05-17-000065-1 | NFP Mtender | Serviciul de Informatii si Securitate | MOLDTELECOM SA | Servicii de deservire și de reparație a cablurilor de joncțiune de telecomunicații speciale și de abonat de tipul TG,TPP,TZG conform necesităților Serviciului de Informații și Securitate al RM | 630.505,80 | 50331000-4 | 201906557 | 1 | 215/19 | 1002600048836 |
564144 | Contract de achiziţie | 23.05.2019 | MD-2019-05-23-000127-1 | NFP Mtender | Agentia Servicii Publice | SRL Soft Gold or. Tula Rusia | Servicii de mentenanţă şi support software Invenrtory 11 | 400.000,00 | 72261000-2 | 201906570 | 1 | 639 | 7106038670000 |
31607095 | Altele | 20.05.2019 | 18/04461 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Dita Estfarm S.R.L. | realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2019 | 0,00 | 33000000-0 | 18 | 18/04461/003/001 | 1002600046359 | |
31605528 | Majorare a valorii contractului | 16.05.2019 | 18/03201 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | MEDEFERENT GRUP S.R.L. | Achiziţionarea articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2019 | 766,80 | 33140000-3 | 13 | 18/03201/003/001 | 1002600053289 | |
31605139 | Prelungirea termenului de valabilitate | 14.05.2019 | 18/03463 | Licitaţie publică | EXDRUPO Î.M. | S.R.L. LUKOIL-Moldova | Produse petroliere | 0,00 | 09100000-0 | 2 | 18/03463/001/002 | 1002600005897 | |
31604646 | Micșorare a valorii contractului | 14.05.2019 | 18/03564 | Cerere a ofertelor de preţuri | PRIMĂRIA COMUNEI COCIERI | PRIM INTER CONSTRUCT S.R.L. | Reparația drumurilor locale din comuna Cocieri. | -577.191,03 | 45453000-7 | 1 | 18/03564/001/002 | 1017600027419 | |
31606376 | De bază | 09.04.2019 | 18/04339 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | ENDO-CHIRURGIE S.R.L. | Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2019. | 3.632.995,27 | 33100000-1 | 18 | 18/04339/003 | 1009600033242 | |
31606380 | De bază | 09.04.2019 | 18/04339 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | ERICON S.R.L. | Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2019. | 140.220,00 | 33100000-1 | 18 | 18/04339/004 | 1003600000316 | |
31606384 | De bază | 09.04.2019 | 18/04339 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | Î.C.S. EUROFARMACO S.A. | Achiziționarea centralizată de dezinfectanți (biodistructivi) conform necesităților IMSP, pentru anul 2019. | 84.174,42 | 33100000-1 | 18 | 18/04339/005 | 1003600050791 |